| N° | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de globos, festones y lampara de decoracion, actividad adulto mayor.- | 01-09-2016 | 1199 | Margarita Chelech Ltda. | 76.124.683-6 | No corresponde | Adquisicion de globos, festones y lampara de decoracion, actividad adulto mayor.- | 01-09-2016 | 01-09-2016 | $ 87.500 | Ver Enlace | |||
| 2 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de cargador de bateria, estadio Fco. Lastra.- | 01-09-2016 | 1200 | Esteban Guic y Cía. Ltda. | 82.120.600-6 | No corresponde | Adquisicion de cargador de bateria, estadio Fco. Lastra.- | 01-09-2016 | 01-09-2016 | $ 95.900 | Ver Enlace | |||
| 3 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de juego de loza, inauguracion Sede Indigena.- | 01-09-2016 | 1201 | Margarita Chelech Ltda. | 76.124.683-6 | No corresponde | Adquisicion de juego de loza, inauguracion Sede Indigena.- | 01-09-2016 | 01-09-2016 | $ 41.780 | Ver Enlace | |||
| 4 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de bateria, para estadio Fco. Lastra.- | 01-09-2016 | 1202 | Francisco | Jipoulou | Aoun | 7.035.487-k | No corresponde | Adquisicion de bateria, para estadio Fco. Lastra.- | 01-09-2016 | 01-09-2016 | $ 104.000 | Ver Enlace | |
| 5 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de banderas, cinta, cordon y boton, para inauguracion seno obstruccion.- | 01-09-2016 | 1203 | Ricarty | Herrera | Zalej | 8.498.017-k | No corresponde | Adquisicion de banderas, cinta, cordon y boton, para inauguracion seno obstruccion.- | 01-09-2016 | 01-09-2016 | $ 90.000 | Ver Enlace | |
| 6 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de goma eva, silicona, papel arroz, etc., para act. Adulto mayor.- | 01-09-2016 | 1204 | Margarita Chelech Ltda. | 76.124.683-6 | No corresponde | Adquisicion de goma eva, silicona, papel arroz, etc., para act. Adulto mayor.- | 01-09-2016 | 01-09-2016 | $ 137.810 | Ver Enlace | |||
| 7 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de inflador globos, para ac. Municipales.- | 01-09-2016 | 1205 | Importadora y Exportadora Dcic Ltda. | 76.205.592-9 | No corresponde | Adquisicion de inflador globos, para ac. Municipales.- | 01-09-2016 | 01-09-2016 | $ 111.200 | Ver Enlace | |||
| 8 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de mascarillas y bolsa de basura, para unidad medio ambiente.- | 02-09-2016 | 1210 | Martinez y Alvarado Ltda. | 86.431.200-4 | No corresponde | Adquisicion de mascarillas y bolsa de basura, para unidad medio ambiente.- | 02-09-2016 | 02-09-2016 | $ 36.140 | Ver Enlace | |||
| 9 | Orden de Compra | Orden de Compra | Servicio de traslado de bote municipal Pto. Eden-Natales.- | 05-09-2016 | 1220 | Transbordadora Austral Broom S.A. | 82.074.900-6 | No corresponde | Servicio de traslado de bote municipal Pto. Eden-Natales.- | 05-09-2016 | 05-09-2016 | $ 56.000 | Ver Enlace | |||
| 10 | Orden de Compra | Orden de Compra | Servicio de limpieza de fosa septica, vertedero municipal.- | 05-09-2016 | 1221 | Ferreteria y Construccion Jose Tomas Silva e hijos Ltda. | 76.223.551-k | No corresponde | Servicio de limpieza de fosa septica, vertedero municipal.- | 05-09-2016 | 05-09-2016 | $ 107.100 | Ver Enlace | |||
| 11 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de espada, lima y cadena, para motosierra, maestranza.- | 06-09-2016 | 1238 | Comercial El Rincon Ganadero Ltda. | 76.223.837-3 | No corresponde | Adquisicion de espada, lima y cadena, para motosierra, maestranza.- | 06-09-2016 | 06-09-2016 | $ 69.290 | Ver Enlace | |||
| 12 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de espejo 104*120, para ascensor polideportivo.- | 08-09-2016 | 1246 | Rodolfo | Fernandez | Gomez | 6.820.895-5 | No corresponde | Adquisicion de espejo 104*120, para ascensor polideportivo.- | 08-09-2016 | 08-09-2016 | $ 69.000 | Ver Enlace | |
| 13 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de caños y escantillon, para estadio Victor Borquez M. | 08-09-2016 | 1247 | Maria | Ruiz | Triviño | 7.654.203-1 | No corresponde | Adquisicion de caños y escantillon, para estadio Victor Borquez M. | 08-09-2016 | 08-09-2016 | $ 15.000 | Ver Enlace | |
| 14 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de cilindros de gas, para espacio cultural.- | 09-09-2016 | 1259 | Gasco S.A. | 90.310.000-1 | No corresponde | Adquisicion de cilindros de gas, para espacio cultural.- | 09-09-2016 | 09-09-2016 | $ 92.100 | Ver Enlace | |||
| 15 | Orden de Compra | Orden de Compra | Servicio de lavado y planchado de manteles, espacio cultural.- | 09-09-2016 | 1260 | Edinson | Solder | Farias | no aplica | No corresponde | Servicio de lavado y planchado de manteles, espacio cultural.- | 09-09-2016 | 09-09-2016 | $ 6.900 | Ver Enlace | |
| 16 | Orden de Compra | Orden de Compra | Servicio de traslado a la localidad de 28 de noviembre, grupo folckorico.- | 09-09-2016 | 1264 | Hector | Aguila | Chard | no aplica | No corresponde | Servicio de traslado a la localidad de 28 de noviembre, grupo folckorico.- | 09-09-2016 | 09-09-2016 | $ 137.990 | Ver Enlace | |
| 17 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de cable rv-k, para generador de emergencia de maestranza municipal.- | 13-09-2016 | 1273 | Flores y Kersting | 93.720.000-5 | No corresponde | Adquisicion de cable rv-k, para generador de emergencia de maestranza municipal.- | 13-09-2016 | 13-09-2016 | $ 129.555 | Ver Enlace | |||
| 18 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de equipo transmisor VHF, para oficina de emergencia.- | 15-09-2016 | 1291 | Balbontin y Fernandez Ltda. | 85.034.800-6 | No corresponde | Adquisicion de equipo transmisor VHF, para oficina de emergencia.- | 15-09-2016 | 15-09-2016 | $ 108.900 | Ver Enlace | |||
| 19 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de obsequio, para aniversario Glorias del Ejercito.- | 16-09-2016 | 1303 | Delia | Segovia | Sepulveda | 4.388.358-5 | No corresponde | Adquisicion de obsequio, para aniversario Glorias del Ejercito.- | 16-09-2016 | 16-09-2016 | $ 29.750 | Ver Enlace | |
| 20 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de juegos de vasos, tazas, reloj de pared, etc., para consurso de cueca.- | 16-09-2016 | 1304 | Margarita Chelech Ltda. | 76.124.683-6 | No corresponde | Adquisicion de juegos de vasos, tazas, reloj de pared, etc., para consurso de cueca.- | 16-09-2016 | 16-09-2016 | $ 136.920 | Ver Enlace | |||
| 21 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de pasaje Pto. Natales-Pto. Eden-Pto. Natales, funcionaria Carolina Rincon.- | 20-09-2016 | 1311 | Transbordadora Austral Broom S.A. | 82.074.900-6 | No corresponde | Adquisicion de pasaje Pto. Natales-Pto. Eden-Pto. Natales, funcionaria Carolina Rincon.- | 20-09-2016 | 20-09-2016 | $ 50.000 | Ver Enlace | |||
| 22 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de disco duro, notebook, para alcaldia | 21-09-2016 | 1320 | Soc. Com. Net. Aike | 76.638.600-8 | No corresponde | Adquisicion de disco duro, notebook, para alcaldia | 21-09-2016 | 21-09-2016 | $ 89.900 | Ver Enlace | |||
| 23 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de 2 silla giratorias para oficina de museo.- | 22-09-2016 | 1324 | Benito | Marsan | Lagunas | 15.905.508-6 | No corresponde | Adquisicion de 2 silla giratorias para oficina de museo.- | 22-09-2016 | 22-09-2016 | $ 107.100 | Ver Enlace | |
| 24 | Orden de Compra | Orden de Compra | Revision Tecnica DSRS46.- | 23-09-2016 | 1335 | Servicios Automotrices Denham | 78.121.360-8 | No corresponde | Revision Tecnica DSRS46.- | 23-09-2016 | 23-09-2016 | $ 13.850 | Ver Enlace | |||
| 25 | Orden de Compra | Orden de Compra | Revision Tecnica GDSH 76.- | 23-09-2016 | 1336 | Servicios Automotrices Denham | 78.121.360-8 | No corresponde | Revision Tecnica GDSH 76.- | 23-09-2016 | 23-09-2016 | $ 13.850 | Ver Enlace | |||
| 26 | Orden de Compra | Orden de Compra | Revision Tecnica FFDY 52.- | 23-09-2016 | 1337 | Servicios Automotrices Denham | 78.121.360-8 | No corresponde | Revision Tecnica FFDY 52.- | 23-09-2016 | 23-09-2016 | $ 11.450 | Ver Enlace | |||
| 27 | Orden de Compra | Orden de Compra | Revision Tecnica KT 4628.- | 23-09-2016 | 1338 | Servicios Automotrices Denham | 78.121.360-8 | No corresponde | Revision Tecnica KT 4628.- | 23-09-2016 | 23-09-2016 | $ 11.450 | Ver Enlace | |||
| 28 | Orden de Compra | Orden de Compra | Revision Tecnica CYSV 71.- | 23-09-2016 | 1339 | Servicios Automotrices Denham | 78.121.360-8 | No corresponde | Revision Tecnica CYSV 71.- | 23-09-2016 | 23-09-2016 | $ 11.450 | Ver Enlace | |||
| 29 | Orden de Compra | Orden de Compra | Revision Tecnica BKTB 62.- | 29-09-2016 | 1364 | Servicios Automotrices Denham | 78.121.360-8 | No corresponde | Revision Tecnica BKTB 62.- | 29-09-2016 | 29-09-2016 | $ 13.850 | Ver Enlace | |||
| 30 | Orden de Compra | Orden de Compra | Revision Tecnica GCVX 63.- | 29-09-2016 | 1365 | Servicios Automotrices Denham | 78.121.360-8 | No corresponde | Revision Tecnica GCVX 63.- | 29-09-2016 | 29-09-2016 | $ 11.450 | Ver Enlace | |||
| 31 | Orden de Compra | Orden de Compra | adquisicion de pintura trafico, color amarillo, para maestranza municipal.- | 29-09-2016 | 1366 | Comercial e Inversiones Crosur Ltda. | 78.197.550-8 | No corresponde | adquisicion de pintura trafico, color amarillo, para maestranza municipal.- | 29-09-2016 | 29-09-2016 | $ 116.220 | Ver Enlace | |||
| 32 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de piquetes de 3 pies, para maestranza municipal.- | 29-09-2016 | 1367 | Armando | Vergara | Cardenas | 9.392.963-2 | No corresponde | Adquisicion de piquetes de 3 pies, para maestranza municipal.- | 29-09-2016 | 29-09-2016 | $ 100.000 | Ver Enlace | |
| 33 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de bateria nikon, para unidad de comunicaciones.- | 29-09-2016 | 1368 | Tododigital S.A. | 76.817.360-5 | No corresponde | Adquisicion de bateria nikon, para unidad de comunicaciones.- | 29-09-2016 | 29-09-2016 | $ 44.900 | Ver Enlace | |||
| 34 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de lentes opticos, para ayuda social.- | 29-09-2016 | 1371 | Dubrock y Martinez Ltda. | 79.616.580-4 | No corresponde | Adquisicion de lentes opticos, para ayuda social.- | 29-09-2016 | 29-09-2016 | $ 91.998 | Ver Enlace |