| N° | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de carpetas en cartulina 250 grs., para dideco. | 02/02/2016 | 75 | Alvaro | Vera | Vera | No Corresponde | No corresponde | Adquisicion de carpetas en cartulina 250 grs., para dideco. | 02/02/2016 | 02/02/2016 | $ 123.760 | Ver Enlace | |
| 2 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de medallas, logo y texto, para jinetes que representaron en Jesus Maria, alcaldia. | 03/02/2016 | 77 | Pablo | Luengo | No corresponde | Adquisicion de medallas, logo y texto, para jinetes que representaron en Jesus Maria, alcaldia. | 03/02/2016 | 03/02/2016 | $ 17.050 | Ver Enlace | |||
| 3 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de repuesto cortadora de pasto, para maestranza.- | 03/02/2016 | 78 | Esteban Guic y Cía. Ltda. | 82.120.600-6 | No corresponde | Adquisicion de repuesto cortadora de pasto, para maestranza.- | 03/02/2016 | 03/02/2016 | $ 77.300 | Ver Enlace | |||
| 4 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de caja chuki, enfuches, ampolletas, etc, para oficina de turismo.- | 03/02/2016 | 80 | Pedro Pivcevic Mimica | 1.292.399-6 | No corresponde | Adquisicion de caja chuki, enfuches, ampolletas, etc, para oficina de turismo.- | 03/02/2016 | 03/02/2016 | $ 36.780 | Ver Enlace | |||
| 5 | Orden de Compra | Orden de Compra | adquisicion de llave corte, solicona, cerraduras, para gimnasio carrera.- | 03/02/2016 | 81 | Pedro Pivcevic Mimica | 1.292.399-6 | No corresponde | adquisicion de llave corte, solicona, cerraduras, para gimnasio carrera.- | 03/02/2016 | 03/02/2016 | $ 74.500 | Ver Enlace | |||
| 6 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de pendon 1*2 mts., para promocion campaña de verano, alcaldia.- | 03/02/2016 | 83 | Rasmussen Hnos. Ltda. | 79.866.170-1 | No corresponde | Adquisicion de pendon 1*2 mts., para promocion campaña de verano, alcaldia.- | 03/02/2016 | 03/02/2016 | $ 48.000 | Ver Enlace | |||
| 7 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de broca 46 cm. X 13mm, para oficina de turismo.- | 05/02/2016 | 87 | Sociedad Comercial Derval Ltda. | 77.259.730-4 | No corresponde | Adquisicion de broca 46 cm. X 13mm, para oficina de turismo.- | 05/02/2016 | 05/02/2016 | $ 75.880 | Ver Enlace | |||
| 8 | Orden de Compra | Orden de Compra | Talonarios de ingresos estadio y polideportivo, para unidad de deportes. | 05/02/2016 | 91 | Rasmussen Hnos. Ltda. | 79.866.170-1 | No corresponde | Talonarios de ingresos estadio y polideportivo, para unidad de deportes. | 05/02/2016 | 05/02/2016 | $ 120.000 | Ver Enlace | |||
| 9 | Orden de Compra | Orden de Compra | Materiales de aseo, para unidad de cultura. | 05/02/2016 | 92 | Martinez y Alvarado Ltda. | 86.431.200-4 | No corresponde | Materiales de aseo, para unidad de cultura. | 05/02/2016 | 05/02/2016 | $ 134.840 | Ver Enlace | |||
| 10 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de tripode para camara de video, oficina comunicaciones.- | 05/02/2016 | 93 | Patricio Perelli Muñoz | 8.163.288-k | No corresponde | Adquisicion de tripode para camara de video, oficina comunicaciones.- | 05/02/2016 | 05/02/2016 | $ 25.000 | Ver Enlace | |||
| 11 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de madera, tirafondo, mecha paleta, etc., para maestranza.- | 05/02/2016 | 94 | Pedro Pivcevic Mimica | 1.292.399-6 | No corresponde | Adquisicion de madera, tirafondo, mecha paleta, etc., para maestranza.- | 05/02/2016 | 05/02/2016 | $ 83.100 | Ver Enlace | |||
| 12 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de soldadura, vidrio, disco corte, etc, para mantencion de luminarias, maestranza.- | 05/02/2016 | 95 | Pedro Pivcevic Mimica | 1.292.399-6 | No corresponde | Adquisicion de soldadura, vidrio, disco corte, etc, para mantencion de luminarias, maestranza.- | 05/02/2016 | 05/02/2016 | $ 44.500 | Ver Enlace | |||
| 13 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de gato 6 toneladas, para vehiculo dideco BTSF 97-7.- | 09/02/2016 | 103 | Esteban Guic y Cía. Ltda. | 82.120.600-6 | No corresponde | Adquisicion de gato 6 toneladas, para vehiculo dideco BTSF 97-7.- | 09/02/2016 | 09/02/2016 | $ 13.900 | Ver Enlace | |||
| 14 | Orden de Compra | Orden de Compra | adquisicion de soldadura, para reparacion rejas estadio Victor Borquez M. | 09/02/2016 | 104 | Pedro Pivcevic Mimica | 1.292.399-6 | No corresponde | adquisicion de soldadura, para reparacion rejas estadio Victor Borquez M. | 09/02/2016 | 09/02/2016 | $ 9.000 | Ver Enlace | |||
| 15 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de guantes soldador, para medio ambiente.- | 09/02/2016 | 105 | Pedro Pivcevic Mimica | 1.292.399-6 | No corresponde | Adquisicion de guantes soldador, para medio ambiente.- | 09/02/2016 | 09/02/2016 | $ 22.800 | Ver Enlace | |||
| 16 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de radiador, para vehiculo WL 9150.- | 09/02/2016 | 108 | Esteban Guic y Cía. Ltda. | 82.120.600-6 | No corresponde | Adquisicion de radiador, para vehiculo WL 9150.- | 09/02/2016 | 09/02/2016 | $ 64.900 | Ver Enlace | |||
| 17 | Orden de Compra | Orden de Compra | Servicio de arriendo de baños quimicos, para fiesta costumbrista.- | 12/05/2016 | 113 | Ferret. Jose Tomas Silva | 76.223.551-k | No corresponde | Servicio de arriendo de baños quimicos, para fiesta costumbrista.- | 12/05/2016 | 12/05/2016 | $ 107.100 | Ver Enlace | |||
| 18 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de queso, pan, café, azucar, para unidad de cultura.- | 12/02/2016 | 114 | Martinez y Alvarado Ltda. | 86.431.200-4 | No corresponde | Adquisicion de queso, pan, café, azucar, para unidad de cultura.- | 12/02/2016 | 12/02/2016 | $ 134.820 | Ver Enlace | |||
| 19 | Orden de Compra | Orden de Compra | Servicio de coctel, fiesta costumbrista.- | 12/02/2016 | 115 | Angela | Gomez | Gallardo | No Corresponde | No corresponde | Servicio de coctel, fiesta costumbrista.- | 12/02/2016 | 12/02/2016 | $ 135.000 | Ver Enlace | |
| 20 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de galvanos, para fiesta costumbrista.- | 12/02/2016 | 116 | Pablo | Luengo | Muñoz | No corresponde | Adquisicion de galvanos, para fiesta costumbrista.- | 12/02/2016 | 12/02/2016 | $ 135.000 | Ver Enlace | ||
| 21 | Orden de Compra | Orden de Compra | Servicio de embalatado, para camion FFDY 52.- | 12/02/2016 | 126 | Com. Rogel y San Roman Ltda. | 76.225.187-6 | No corresponde | Servicio de embalatado, para camion FFDY 52.- | 12/02/2016 | 12/02/2016 | $ 35.000 | Ver Enlace | |||
| 22 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de mueble lavaplato, para casa delegacion Pto. Edén.- | 17/02/2016 | 127 | Comercial Chelech S.A. | 76.415.150-k | No corresponde | Adquisicion de mueble lavaplato, para casa delegacion Pto. Edén.- | 17/02/2016 | 17/02/2016 | $ 65.000 | Ver Enlace | |||
| 23 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de tubo pvc, codo sanitario, desague, etc., para casa delegación Pto. Edén.- | 17/02/2016 | 128 | Comercial Chelech S.A. | 76.415.150-k | No corresponde | Adquisicion de tubo pvc, codo sanitario, desague, etc., para casa delegación Pto. Edén.- | 17/02/2016 | 17/02/2016 | $ 10.140 | Ver Enlace | |||
| 24 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de bebidas, jugos, galletas, etc., para aniversario Villa Pto. Edén.- | 17/02/2016 | 129 | Adelina | Vera | Saldivia | No Corresponde | No corresponde | Adquisicion de bebidas, jugos, galletas, etc., para aniversario Villa Pto. Edén.- | 17/02/2016 | 17/02/2016 | $ 93.980 | Ver Enlace | |
| 25 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de adhesivos, unidad medio ambiente.- | 17/02/2016 | 130 | Impresos Vanic Ltda. | 89.202.400-6 | No corresponde | Adquisicion de adhesivos, unidad medio ambiente.- | 17/02/2016 | 17/02/2016 | $ 60.000 | Ver Enlace | |||
| 26 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de bencina 93 oct. Para maestranza.- | 17/02/2016 | 131 | Alejandra Cardenas Bustamante | 13.124.524-6 | No corresponde | Adquisicion de bencina 93 oct. Para maestranza.- | 17/02/2016 | 17/02/2016 | $ 70.100 | Ver Enlace | |||
| 27 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de pinta caritas, actividad masiva, cultura.- | 18/02/2016 | 136 | Margarita Chelech Ltda. | 76.124.683-6 | No corresponde | Adquisicion de pinta caritas, actividad masiva, cultura.- | 18/02/2016 | 18/02/2016 | $ 131.100 | Ver Enlace | |||
| 28 | Orden de Compra | Orden de Compra | Servicio arriendo de salon, talleres de verano, cultura.- | 18/02/2016 | 137 | Hotel Eberhard Ltda. | 78.481.780-6 | No corresponde | Servicio arriendo de salon, talleres de verano, cultura.- | 18/02/2016 | 18/02/2016 | $ 135.000 | Ver Enlace | |||
| 29 | Orden de Compra | Orden de Compra | Servicio de publicidad, dideco.- | 18/02/2016 | 139 | La Prensa Austral Ltda. | 85.732.200-2 | No corresponde | Servicio de publicidad, dideco.- | 18/02/2016 | 18/02/2016 | $ 30.000 | Ver Enlace | |||
| 30 | Orden de Compra | Orden de Compra | Servicio de coctel, programa talleres de verano, cultura.- | 18/02/2016 | 140 | Angela | Gomez | Gallardo | No Corresponde | No corresponde | Servicio de coctel, programa talleres de verano, cultura.- | 18/02/2016 | 18/02/2016 | $ 135.000 | Ver Enlace | |
| 31 | Orden de Compra | Orden de Compra | Servicio de fumigacion interior y exterior, museo.- | 18/02/2016 | 141 | Hermann | Canales | Helmer | No Corresponde | No corresponde | Servicio de fumigacion interior y exterior, museo.- | 18/02/2016 | 18/02/2016 | $ 46.000 | Ver Enlace | |
| 32 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de toner 15, polideportivo municipal.- | 18/02/2016 | 142 | Serv. Informaticos Gonzalez HNS y Cía. | 76.184.622-1 | No corresponde | Adquisicion de toner 15, polideportivo municipal.- | 18/02/2016 | 18/02/2016 | $ 58.703 | Ver Enlace | |||
| 33 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de boton, soda cautica, etc., para gimnasio carrera.- | 18/02/2016 | 143 | Pedro Pivcevic Mimica | 1.292.399-6 | No corresponde | Adquisicion de boton, soda cautica, etc., para gimnasio carrera.- | 18/02/2016 | 18/02/2016 | $ 14.350 | Ver Enlace | |||
| 34 | Orden de Compra | Orden de Compra | Servicio de publicidad, alcaldia.- | 25/02/2016 | 173 | La Prensa Austral Ltda. | 85.732.200-2 | No corresponde | Servicio de publicidad, alcaldia.- | 25/02/2016 | 25/02/2016 | $ 47.600 | Ver Enlace | |||
| 35 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de tubo flourescente, para sala de uso multiple.- | 26/02/2016 | 176 | Comercial Chelech S.A. | 76.415.150-k | No corresponde | Adquisicion de tubo flourescente, para sala de uso multiple.- | 26/02/2016 | 26/02/2016 | $ 27.600 | Ver Enlace | |||
| 36 | Orden de Compra | Orden de Compra | Adquisicion de foliador, para oficina de partes.- | 26/02/2016 | 177 | Margarita Chelech Ltda. | 76.124.683-6 | No corresponde | Adquisicion de foliador, para oficina de partes.- | 26/02/2016 | 26/02/2016 | $ 46.170 | Ver Enlace |